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警示教育促整改 資金監(jiān)管再提升
時間 : 2021-11-05   

  近期,根據(jù)區(qū)紀委、區(qū)國企工委統(tǒng)一部署安排,區(qū)藍海投資公司組織全體黨員和財務人員觀看了《親情與底線》警示教育片,講述了某局財務人員為了一己私利,違反財經(jīng)紀律,最終走上違法犯罪的道路,給財務人員敲響了警鐘。區(qū)藍海投資公司以此為契機,立刻組織母子公司開展財務制度執(zhí)行情況自查自糾,總公司對各子公司財務制度執(zhí)行情況進行抽查,針對財務管理薄弱環(huán)節(jié)中存在的問題立查立改。

  一、對母子公司開設銀行賬戶情況進行統(tǒng)計,同時抽查各公司銀行賬戶資金流水、銀行余額對賬單,與財務賬載資金逐筆核對,檢查有無異常往來資金流水,并形成抽查記錄。銀行存款余額與銀行日記賬進行核對,保證賬實相符。同時規(guī)范各子公司銀行賬戶管理,不得隨意開設銀行賬戶,新開戶需報總公司審批。

  二、對庫存現(xiàn)金進行抽查盤點。在自查自糾過程中,發(fā)現(xiàn)存在對庫存現(xiàn)金管控不到位、不定期抽查頻率低的問題,總公司對子公司庫存現(xiàn)金進行突擊盤點,檢查是否賬實一致。通過頻繁抽查核對,及時發(fā)現(xiàn)資金支付過程中的問題并糾正,確保資金安全。

  三、檢查各子公司在資金結算中是否做到“三流一致”。核對資金結算中的貨物流、資金流、發(fā)票流是否一致,支付資金是否按照合同約定的收款方結算,重點抽查發(fā)票出票方與結算資金的收款人是否一致,避免出現(xiàn)逃稅或其他違反財經(jīng)紀律的問題。

  通過開展此次財務制度執(zhí)行情況自查、抽查,發(fā)現(xiàn)了包括上述表現(xiàn)在內(nèi)的四方面問題,針對這些問題,立即下達整改通知,要求各相關子公司即刻整改到位,杜絕類似問題發(fā)生。結合此次警示學習教育,公司財務人員深刻地認識到廉潔自律對財務工作的重要性,紛紛表示要以反面典型為誡,勇于擔當作為,嚴格約束自己,常懷律己之心,永葆廉潔本色。區(qū)藍海投資公司將進一步建立健全財務審計制度,重視對財務人員的培訓教育,加強黨的理論學習,堅定理想信念,提高政治站位;加強廉潔教育,增強廉政意識和紀律意識;加強專業(yè)培訓,掌握專業(yè)知識,提升職業(yè)道德;加強內(nèi)審檢查,提高監(jiān)督力度,防范財務風險。多措并舉,嚴格把控國有資產(chǎn),不斷加強國有資產(chǎn)管理,確保國有資產(chǎn)不流失。